2016年度中共常州市委台湾工作办公室部门预算公开
一、部门概况
(一)主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和市委、市政府的对台工作部署,制定并组织实施全市对台工作计划、规划。
2、组织、指导、管理、协调市各部门、各所辖市、区的对台工作;检查了解本地区各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况,组织、指导并协调处理我市涉台重大活动、重大事件和突发事件。
3、研究两岸关系发展和台湾岛内局势的变化,适时提出全市对台工作的意见、建议和对策措施;参与研究、草拟和审查我市有关涉台事务管理规定,依法保护台胞台商的合法权益。
4、负责我市对台宣传、涉台教育工作,负责我市有关重大涉台事件的新闻发布和台湾记者来我市采访事宜。
5、会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作。负责对台招商引资的牵线搭桥和做好台湾团组来常考察投资的接待工作。会同有关部门协调处理台资企业纠纷和矛盾。
6、会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾的金融、文化、学术、体育、科技、卫生、宗教等各个领域的交流与合作,以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。
7、负责全市赴台考察、交流项目的审核报批,办理有关手续,做好赴台人员的行前教育与归后总结工作。
8、联络台湾上层人士,指导、管理并协调本地区各有关部门的对台上层联络工作。
9、负责台胞捐赠款物的核准、上报工作,监督和检查捐赠款物的使用情况。
10、负责来常台胞的接待管理,指导、协调在我市定居台胞的管理工作,以及我市与台湾人员交往中的有关民事工作。
11、指导市各民主党派、工商联和群众性团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作;管理、指导台资企业协会等有关涉台社团的工作。
12、完成市委、市政府及上级台办交办的其他任务。
(二)2016年度部门主要工作任务及目标
1、创设“海峡两岸(常州)健康产业合作示范区”,加强与省台办、国台办的汇报沟通,积极申报“海峡两岸(常州)健康产业合作示范区”。
2、创建苏台高职教育交流基地,做好与省台办及科教城的汇报、对接工作。
3、实施“两岸情”摄影交流活动,做好与台湾摄影学会、中华艺术摄影家学会的衔接工作,精选好摄影作品;在常州举办“台湾摄影家看常州”摄影作品展,组织专业讲座及研讨会,深化常台两地民间交流,提升两岸交流的影响力。
4、举办2016海峡两岸(常州)健康产业交流对接会,邀请50名台湾健康产业界专业人士来常参会,争取3个项目签约,推动常台两地大健康产业的合作。
5、深化涉台宣传工作,联合旺旺中时集团制作《魅力城市——常州》电子画刊,在台湾中时在线进行为期一年的城市宣传。围绕全市重点工作,邀请2-3家台湾主流媒体来常采访,深化常台媒体交流。开展2-3场涉台知识进学校、企业活动,创新形式,对干部群众进行涉台教育。
6、强化信息调研工作,加强信息工作组织,信息考核综合得分保持全省第一方阵。全年确定2个重点调研课题并组织实施,发表在市级以上刊物上。服务支持江苏省对台研究基地——常州大学“苏台经贸合作与科技创新研究中心”加快发展。开展2-3次专题培训和考察。
7、深化“360服务”品牌,建立常州与台湾公众微信服务平台,推动服务台商社会化,邀请法律、会计服务团为台企提供专业讲座。强化校企合作平台,为台企提供专业人才。
8、提升文明单位创建水平,持续开展“道德讲堂进台企”活动,新增示范点2家。创新中心组学习形式,提升学习效果。利用多种形式和渠道加强居民赴台旅游出行的文明教育工作。
9、提升党建工作质量,巩固落实好“三严三实”专题教育成果,制定本办“两学一做”教育方案,做“四讲四有”合格党员。
10、推进台湾青年在常就业创业,制定扶持政策,为台湾青年在常就业创业提供政策支持,加强平台建设,积极申报 “海峡两岸青年创业基地”。
(三)部门机构设置和所属单位情况。
中共常州市委台湾工作办公室内设宣传秘书处、经济联络处、交流交往处、台商服务处四个内设处室,无下属事业单位。
(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
预算编制严格执行《常州市市级部门预算管理办法》、《常州市市级部门基本支出预算管理办法》、《常州市市级部门项目支出预算管理办法》,基本支出预算按照财政部门规定的开支标准和单位基本信息库等情况直接编制;项目支出预算对照特定的行政工作任务和事业发展目标,通过项目管理库申报、论证、审核等环节编制。
二、2016年度部门预算表
预算公开相关数据根据《常州市财政局关于市级2016年部门预算的批复》(常财预〔2016〕2号)确定数据填列。
2016年度常州市委台办部门收支预算总表
公开表一 |
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单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
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功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
||
一、财政拨款 |
415.32 |
一、一般公共服务支出 |
332.51 |
一、基本支出 |
308.27 |
1. 一般公共预算 |
415.32 |
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
107.05 |
2. 政府性基金预算 |
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三、国防支出 |
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二、财政专户管理资金 |
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四、公共安全支出 |
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三、其他资金 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
33.48 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
13.52 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
35.81 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、其他支出 |
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当年收入小计 |
415.32 |
当年支出小计 |
415.32 |
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上年结余资金 |
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结转下年资金 |
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收入合计 |
415.32 |
支出合计 |
415.32 |
2016年度常州市委台办部门收入预算总表
公开表二 |
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单位:万元 |
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
415.32 |
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一般公共预算资金 |
小计 |
415.32 |
公共财政拨款(补助)资金 |
415.32 |
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专项收入 |
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政府性基金 |
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财政专户管理资金 |
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三、其他资金 |
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小计 |
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经营收入 |
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省直拨资金 |
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其他 |
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上年结余 |
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2016年度常州市委台办部门支出预算总表
公开表三 |
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单位:万元 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
415.32 |
308.27 |
107.05 |
2016年度常州市委台办部门财政拨款收支预算总表
公开表四 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
一、一般公共预算 |
415.32 |
一、基本支出 |
308.27 |
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
107.05 |
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收入合计 |
415.32 |
支出合计 |
415.32 |
2016年度常州市委台办部门财政拨款支出预算表
公开表五 |
|
单位:万元 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
000 |
合 计 |
415.32 |
201 |
一般公共服务支出 |
332.51 |
20125 |
港澳台侨事务 |
332.51 |
2012501 |
行政运行 |
225.46 |
2012502 |
一般行政管理事务 |
19.05 |
2012505 |
台湾事务 |
88 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.48 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.48 |
21005 |
医疗保障 |
13.52 |
2100501 |
行政单位医疗 |
13.52 |
22102 |
住房改革支出 |
35.81 |
2210201 |
住房公积金 |
21.62 |
2210202 |
提租补贴 |
9.28 |
2210203 |
购房补贴 |
4.91 |
备注:支出功能科目明细到“项” |
|
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2016年度常州市委台办部门财政拨款基本支出预算表
公开表六 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
000 |
合计 |
308.27 |
301 |
工资福利支出 |
206.51 |
30101 |
基本工资 |
29.14 |
30102 |
津贴补贴 |
146.1 |
30103 |
奖金 |
2.43 |
30104 |
社会保障缴费 |
14.04 |
30199 |
其他工资福利支出 |
14.8 |
302 |
商品和服务支出 |
31.76 |
30201 |
办公费 |
8.46 |
30211 |
差旅费 |
7.2 |
30215 |
会议费 |
1.8 |
30216 |
培训费 |
3.06 |
30217 |
公务接待费 |
1.26 |
30228 |
工会经费 |
3.55 |
30229 |
福利费 |
0.43 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
70 |
30302 |
退休费 |
33.48 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30311 |
住房公积金 |
21.62 |
30312 |
提租补贴 |
9.28 |
30313 |
购房补贴 |
4.91 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.69 |
备注:支出经济科目明细到“款”。 |
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2016年度常州市委台办部门财政拨款政府性基金支出预算表
公开表七 |
|
单位:万元 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
|
合 计 |
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备注:支出功能科目明细到“项” |
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本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
2016年度常州市委台办部门一般公共预算支出预算表
公开表八 |
|
单位:万元 |
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
000 |
合 计 |
415.32 |
201 |
一般公共服务支出 |
332.51 |
20125 |
港澳台侨事务 |
332.51 |
2012501 |
行政运行 |
225.46 |
2012502 |
一般行政管理事务 |
19.05 |
2012505 |
台湾事务 |
88 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.48 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.48 |
21005 |
医疗保障 |
13.52 |
2100501 |
行政单位医疗 |
13.52 |
22102 |
住房改革支出 |
35.81 |
2210201 |
住房公积金 |
21.62 |
2210202 |
提租补贴 |
9.28 |
2210203 |
购房补贴 |
4.91 |
备注:支出功能科目明细到“项” |
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2016年度常州市委台办部门一般公共预算基本支出预算表
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公开表九 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
000 |
合计 |
308.27 |
301 |
工资福利支出 |
206.51 |
30101 |
基本工资 |
29.14 |
30102 |
津贴补贴 |
146.1 |
30103 |
奖金 |
2.43 |
30104 |
社会保障缴费 |
14.04 |
30199 |
其他工资福利支出 |
14.8 |
302 |
商品和服务支出 |
31.76 |
30201 |
办公费 |
8.46 |
30211 |
差旅费 |
7.2 |
30215 |
会议费 |
1.8 |
30216 |
培训费 |
3.06 |
30217 |
公务接待费 |
1.26 |
30228 |
工会经费 |
3.55 |
30229 |
福利费 |
0.43 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
70 |
30302 |
退休费 |
33.48 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30311 |
住房公积金 |
21.62 |
30312 |
提租补贴 |
9.28 |
30313 |
购房补贴 |
4.91 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.69 |
备注:支出经济科目明细到“款”。 |
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2016年度常州市委台办部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
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|
合计 |
31.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
31.76 |
|
30201 |
办公费 |
8.46 |
|
30211 |
差旅费 |
7.2 |
|
30215 |
会议费 |
1.8 |
|
30216 |
培训费 |
3.06 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.26 |
|
30228 |
工会经费 |
3.55 |
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30229 |
福利费 |
0.43 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6 |
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注:一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的 “ 商品和服务支出 ” 支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费 。 |
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2016年度常州市委台办部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十一 |
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单位:万元 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
55.37 |
24.2 |
6 |
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6 |
20.31 |
1.8 |
3.06 |
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备注: |
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请按项目与上年度预算进行对比,如增加须说明原因。 因公出国(境):比2015年度预算数增加4.2,主要是根据年度对台工作任务调整。 公务用车购置:与2015年度预算数相同。 公务用车运行维护:与2015年度预算数相同。 公务接待:比2015年度预算数减少0.07,主要原因是坚持厉行节约原则。 会议费:比2015年度预算数减少0.63,主要原因是坚持厉行节约原则。 培训费:比2015年度预算数减少0.17,主要原因是坚持厉行节约原则。 |
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2016年 部门政府采购预算表
公开表十二 |
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单位:万元 |
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
合计 |
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一、货物 |
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二、工程 |
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三、服务 |
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注:1、采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购
2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库【2013】189号)规定品目名称填写。
(一)收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
1.收入预算
(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数 。
(2)一般公共预算:包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。
(3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费。
(4)其他资金:包括会费、定向捐赠收入、经营收入、医疗收入、省直拨资金和其他。
2.支出预算
(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列 。
(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出 。
①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出:包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。
(二)收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数应与《收支预算总表》收入数一致 。
(三)支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。
(四)财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
(五)财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
(六)财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
(七)政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
(八)一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
(九)一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。一般公共预算机关运行经费支出安排数应与《**部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出” 支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
(十一)财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款安排(含一般公共预算和政府性基金)的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
“三公”等经费公开时,涉及“三公”等经费应分别与上年度预算进行对比,请在本表相关说明下按项目用文字表述数据增减变动情况(各项目分别增加了多少万元或减少了多少万元),如增加需要详细说明具体原因。
(十二)政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库〔2013〕189号)规定品名称填写。
三、2016年度部门预算安排情况说明
(一)收入预算。2016年常州市委台办收入总预算415.32万元,全部为财政拨款收入。
(三)支出预算。2016年常州市委台办支出总预算415.32万元,全部为财政拨款收入。
按支出功能分类:
(1)行政运行经费,主要为行政单位日常运行支出,2016年预算数225.46万元。
(2)一般行政管理事务,主要为行政单位机关后勤事务管理的项目支出,2016年预算数19.05万元。
(3)台湾事务,主要为台湾事务方面的项目支出,2016年预算数88.00万元。
(4)归口管理的行政单位离退休,主要为行政单位离退休人员经费支出,2016年预算数33.48万元。
(5)行政单位医疗卫生,主要为行政单位基本医疗保险缴费经费,2016年预算数13.52万元。
(6)住房公积金,主要为行政事业单位为职工缴纳的住房公积金2016年预算数21.62万元。
(7)提租补贴,主要为行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴2016年预算数9.28万元。
(8)购房补贴,主要为行政事业单位向符合条件职工发放购买住房的补贴,2016年预算数4.91万元。
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